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ページ番号:4873
掲載開始日:2023年4月5日更新日:2023年4月5日
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令和5年度予算概要
令和5年度は、新たな総合計画の初年度として、計画に基づくまちづくりの着実な推進を図るとともに、引き続き、市民の安全・安心の確保と市民生活支援に継続的に取り組むための予算を編成しています。
予算書・市政経営の概要(予算参考資料)は、公文書資料室(市役所4階)と市内の各図書館でもご覧いただけます。
令和5年度予算は、令和5年第1回調布市議会定例会での議決(令和5年3月24日)により確定しました。
令和5年度予算編成における基本姿勢
- 次期総合計画の策定及び財政フレームの作成と併行した複数年次の視点での予算編成
- コロナ禍が長期化する中、市民の安全・安心の確保と市民生活支援への継続的な取組
- 財政の健全性を維持しながら様々な財政需要に対応するため、あらゆる角度からの歳入確保と経費縮減の取組
令和5年度 会計別予算額
会計 | 5年度 | 対前年度増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 997億7000万円 | 45億円 | 4.7% |
特別会計(AからDまでの合計) | 459億9572万円 | 6億1744万円 | 1.4% |
A国民健康保険事業 | 223億5596万円 | 5億1580万円 | 2.4% |
B用地 | 10億3845万円 | -9959万円 | -8.8% |
C介護保険事業 | 165億8412万円 | -1億2725万円 | -0.8% |
D後期高齢者医療 | 60億1719万円 | 3億2847万円 | 5.8% |
公営企業会計 | 68億8659万円 | 5億6403万円 | 8.9% |
下水道事業 | 68億8659万円 | 5億6403万円 | 8.9% |
合計 | 1526億5231万円 | 56億8147万円 | 3.9% |
(注)金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります
一般会計歳入・歳出予算の状況
区分 | 5年度 | 4年度 | 増減額 | 構成比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
歳入 | 99,770 | 95,270 | 4,500 | 100.0 | 4.7 | |
5 | 市税 | 47,723 | 46,098 | 1,625 | 47.8 | 3.5 |
10 | 地方譲与税 | 367 | 384 | -18 | 0.4 | -4.6 |
15 | 利子割交付金 | 70 | 57 | 13 | 0.1 | 22.8 |
16 | 配当割交付金 | 400 | 330 | 70 | 0.4 | 21.2 |
17 | 株式等譲渡所得割交付金 | 390 | 360 | 30 | 0.4 | 8.3 |
18 | 法人事業税交付金 | 700 | 470 | 230 | 0.7 | 48.9 |
19 | 地方消費税交付金 | 5,600 | 4,800 | 800 | 5.6 | 16.7 |
20 | ゴルフ場利用税交付金 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 環境性能割交付金 | 77 | 77 | 0 | 0.1 | 0.0 |
33 | 地方特例交付金 | 249 | 249 | 0 | 0.2 | 0.0 |
35 | 地方交付税 | 50 | 50 | 0 | 0.0 | 0.0 |
40 | 交通安全対策特別交付金 | 24 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 |
45 | 分担金及び負担金 | 1,875 | 1,789 | 86 | 1.9 | 4.8 |
50 | 使用料及び手数料 | 2,449 | 2,368 | 81 | 2.5 | 3.4 |
55 | 国庫支出金 | 16,919 | 16,973 | -54 | 17.0 | -0.3 |
60 | 都支出金 | 14,454 | 14,002 | 452 | 14.5 | 3.2 |
65 | 財産収入 | 139 | 139 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
70 | 寄附金 | 25 | 5 | 20 | 0.0 | 399.8 |
75 | 繰入金 | 3,459 | 2,687 | 772 | 3.5 | 28.7 |
80 | 繰越金 | 500 | 500 | 0 | 0.5 | 0.0 |
85 | 諸収入 | 552 | 559 | -6 | 0.6 | -1.1 |
90 | 市債 | 3,742 | 3,342 | 400 | 3.7 | 12.0 |
区分 |
5年度 |
4年度 |
増減額 | 構成比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
歳出 | 99,770 | 95,270 | 4,500 | 100.0 | 4.7 | |
5 | 議会費 | 515 | 505 | 10 | 0.5 | 2.0 |
10 | 総務費 | 11,404 | 10,401 | 1,003 | 11.4 | 9.6 |
15 | 民生費 | 51,929 | 50,488 | 1,441 | 52.1 | 2.9 |
20 | 衛生費 | 7,440 | 6,724 | 716 | 7.5 | 10.7 |
25 | 労働費 | 55 | 55 | -0.1 | 0.1 | -0.2 |
30 | 農業費 | 144 | 116 | 27 | 0.1 | 23.6 |
35 | 商工費 | 450 | 444 | 6 | 0.5 | 1.3 |
40 | 土木費 | 9,984 | 9,022 | 963 | 10.0 | 10.7 |
45 | 消防費 | 2,725 | 2,885 | -159 | 2.7 | -5.5 |
50 | 教育費 | 11,192 | 10,806 | 386 | 11.2 | 3.6 |
60 | 公債費 | 3,832 | 3,724 | 108 | 3.8 | 2.9 |
65 | 諸支出金 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0.0 | 0.0 |
90 | 予備費 | 100 | 100 | 0 | 0.1 | 0.0 |
(注)歳入・歳出予算とも金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります
過去10か年の一般会計当初予算の推移
区分 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 807億 3634 万円 |
849億 7000 万円 |
853億 6000 万円 |
886億 5000 万円 |
925億 4000 万円 |
918億 1000 万円 |
929億 9000 万円 |
901億 2000 万円 |
952億 7000 万円 |
997億 7000 万円 |
増減率 | 4.7% | 5.2% | 0.5% | 3.9% | 4.4% | -0.8% | 1.3% | -3.1% | 5.7% | 4.7% |
一般会計予算における市民1人当たりの予算額とその内容
令和5年度における一般会計予算総額997億7000万円を人口23万8505人(令和5年1月1日現在)で割ると市民1人当たりの予算額は41万8314円になります。各支出目的別の市民1人当たりの予算額は以下の通りです(予備費などは除きます)。
- 議会費 2160円
市議会の活動、運営にかかる経費 - 総務費 4万7815円
全般的事務、納税、住民基本台帳、選挙、市民参加などのほか、防犯対策にかかる経費 - 民生費 21万7727円
障害者、高齢者、児童、生活保護など福祉施策にかかる経費 - 衛生費 3万1193円
各種検診など市民の健康増進、環境保全、ごみ処理などにかかる経費 - 労働費 231円
雇用の促進、勤労者互助会にかかる経費 - 農業費 603円
農業委員会運営、農業振興にかかる経費 - 商工費 1886円
市内商工業と地域資源を活用した観光振興にかかる経費 - 土木費 4万1862円
道路整備、公園整備にかかる経費 - 消防費 1万1427円
都への消防委託、消防団運営、防災対策などにかかる経費 - 教育費 4万6925円
義務教育施設の学習環境改善、図書館、公民館、博物館、スポーツ振興などにかかる経費 - 公債費 1万6065円
世代間の負担公平化を図るため、施設建設などで借り入れた市債の償還金にかかる経費
令和5年度市政経営の概要
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