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ページ番号:16867

掲載開始日:2026年3月26日更新日:2026年3月26日

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令和8年度予算概要

令和8年度は、前期基本計画の最終年次として、計画目標の達成に向けた施策・事業の着実な推進を図るとともに、引き続き、市民の安全・安心の確保と市民生活支援に継続的に取り組むための予算を編成しています。

予算書・市政経営の概要(予算参考資料)は、公文書資料室(市役所4階)と市内の各図書館でもご覧いただけます。

令和8年度予算は、令和8年第1回調布市議会定例会での議決(令和8年3月26日)により確定しました。

令和8年度予算編成における基本姿勢

  1. 前期基本計画の最終年次として計画事業の着実な推進と、市民の安全・安心の確保、市民生活支援の継続的な取組
  2. 物価や人件費の高騰に伴う財政需要の増大に対応するため、多様な方策を通じた歳入確保や、あらゆる角度からの経費縮減の取組
  3. 後期基本計画期間における大きな財政需要を見据え、複数年次の視点での財政の健全性維持

令和8年度会計別予算額

一般会計
会計 8年度 対前年度増減額 増減率
一般会計 1191億7000万円 71億6000万円 6.4%
特別会計
会計 8年度 対前年度増減額 増減率
国民健康保険事業 216億189万円 7246万円 0.3%
用地 4億4094万円 2億3255万円 111.6%
介護保険事業 188億8368万円 7億6704万円 4.2%
後期高齢者医療 72億5807万円 7億5022万円 11.5%
特別会計合計 481億8457万円 18億2227万円 3.9%

(注)金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります

公営企業会計

会計 8年度 対前年度増減額 増減率
下水道事業 77億8217万円 12億5502万円 19.2%

(注)下水道事業の予算規模は収益的支出と資本的支出の合計です

各会計 合計

会計 8年度 対前年度増減額 増減率
一般会計 1191億7000万円 71億6000万円 6.4%
特別会計 481億8457万円 18億2227万円 3.9%
公営企業会計 77億8217万円 12億5502万円 19.2%
合計 1751億3674万円 102億3729万円 6.2%

(注)金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります

一般会計歳入・歳出予算の状況

令和8年度一般会計歳入予算額:119,170百万円
参考:令和7年度一般会計歳入予算額:112,010百万円(増減額7,160百万円・増減率6.4パーセント)

一般会計歳入予算額(単位 百万円、%)
区分 令和8年度 令和7年度 増減額 構成比 増減率
5 市税 53,862 51,648 2,214 45.2 4.3
10 地方譲与税 367 367 0 0.3 0.0
15 利子割交付金 140 140 0 0.1 0.0
16 配当割交付金 640 620 20 0.5 3.2
17 株式等譲渡所得割交付金 990 750 240 0.8 32.0
18 法人事業税交付金 950 900 50 0.8 5.6
19 地方消費税交付金 6,500 5,800 700 5.5 12.1
20 ゴルフ場利用税交付金 7 7 0 0.0 0.0
31 環境性能割交付金 130 130

0

0.1 0.0
33 地方特例交付金 207 249 -42 0.2 -16.9
35 地方交付税 50 50 0 0.0 0.0
40 交通安全対策特別交付金 24 24 0 0.0 0.0
45 分担金及び負担金 1,392 1,785 -392 1.2 -22.0
50 使用料及び手数料 2,600 2,467 133 2.2 5.4
55 国庫支出金 21,660 20,305 1,355 18.2 6.7
60 都支出金 19,526 17,774 1,752 16.4 9.9
65 財産収入 520 219 301 0.4 137.7
70 寄附金 155 30 125 0.1 416.6
75 繰入金 2,677 2,905 -228 2.3 -7.8
80 繰越金 500 500 0 0.4 0.0
85 諸収入 577 891 -314 0.5 -35.3
90 市債 5,696 4,450 1,246 4.8 28.0

令和8年度一般会計歳出予算額:119,170百万円
参考:令和7年度一般会計歳出予算額:112,010百万円(増減額7,160百万円・増減率6.4パーセント)

一般会計歳出予算額(単位 百万円、%)
区分 令和8年度 令和7年度 増減額 構成比 増減率
5 議会費 526 521 4 0.4 0.9
10 総務費 16,496 12,782 3,715 13.9 29.1
15 民生費 61,081 59,020 2,062 51.3 3.5
20 衛生費 7,249 7,368 -119 6.1 -1.6
25 労働費 47 51 -4 0.0 -7.3
30 農業費 158 132 27 0.1 20.2
35 商工費 466 457 9 0.4 2.0
40 土木費 10,774 11,355 -581 9.0 -5.1
45 消防費 2,860 2,754 106 2.4 3.9
50 教育費 15,401 13,563 1,838 12.9 13.6
60 公債費 4,009 3,907 102 3.4 2.6
65 諸支出金 0.163 0.163 0 0.0 0.0
90 予備費 100 100 0 0.1 0.0

(注)歳入・歳出予算とも金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります

過去10か年の一般会計当初予算の推移

一般会計当初予算の推移
区分 予算額 増減率
29年度 886億5000万円 3.9%
30年度 925億4000万円 4.4%
元年度 918億1000万円 -0.8%
2年度 929億9000万円 1.3%
3年度 901億2000万円 -3.1%
4年度 952億7000万円 5.7%
5年度 997億7000万円 4.7%
6年度 1065億円 6.7%
7年度

1120億1000万円

5.2%
8年度

1191億7000万円

6.4%

一般会計予算における市民1人当たりの予算額とその内容

令和8年度における一般会計予算総額1191億7000万円を人口24万1074人(令和8年1月1日現在)で割ると市民1人当たりの予算額は49万4330円になります。各支出目的別の市民1人当たりの予算額は以下の通りです(予備費などは除きます)。

  • 議会費 2182円
    市議会の活動、運営にかかる経費
  • 総務費 6万8429円
    全般的事務、納税、住民基本台帳、選挙、市民参加などのほか、防犯対策にかかる経費
  • 民生費 25万3373円
    障害者、高齢者、児童、生活保護など福祉施策にかかる経費
  • 衛生費 3万71円
    各種検診など市民の健康増進、環境保全、ごみ処理などにかかる経費
  • 労働費 196円
    雇用の促進、勤労者互助会にかかる経費
  • 農業費 656円
    農業委員会運営、農業振興にかかる経費
  • 商工費 1931円
    市内商工業と地域資源を活用した観光振興にかかる経費
  • 土木費 4万4694円
    道路整備、公園整備にかかる経費
  • 消防費 1万1866円
    都への消防委託、消防団運営、防災対策などにかかる経費
  • 教育費 6万3887円
    義務教育施設の学習環境改善、図書館、公民館、博物館、スポーツ振興などにかかる経費
  • 公債費 1万6630円
    世代間の負担公平化を図るため、施設建設などで借り入れた市債の償還金にかかる経費

一般会計・各特別会計・公営企業会計 当初予算書

令和8年度の一般会計、各特別会計及び公営企業会計の各予算書及び予算説明書は以下のPDFファイルからご覧いただけます。

一般会計

国民健康保険事業会計

用地特別会計

介護保険事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

下水道事業会計

令和8年度市政経営の概要

施策・予算の内容を編集・整理し、分かりやすく記載した「市政経営の概要」を毎年度作成しています。
令和8年度市政経営の概要は以下のPDFファイルからご覧いただけます。

令和8年度市政経営の概要(PDF:34,307KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市行政経営部財政課 

電話番号:042-481-7304・7376

ファクス番号:042-485-0741