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ページ番号:4870
掲載開始日:2020年4月3日更新日:2020年4月3日
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令和2年度予算概要
令和2年度は、後期基本計画(令和元年度から令和4年度)の2年次目となります。市では、基本計画に基づくまちづくりを着実に推進するため、5つの重点プロジェクトを基軸に2つのアクションを実践しながら、各施策の目標達成に向けた取組を推進するとともに、市民の安全・安心の確保と市民生活支援に継続的に取り組むための令和2年度予算を編成しました。
予算書・市政経営の概要(予算参考資料)は、公文書資料室(市役所4階)と市内の各図書館でもご覧いただけます。
令和2年度予算は、令和2年第1回調布市議会定例会(令和2年3月24日)での議決により確定しました。
令和2年度予算編成における基本姿勢
- 基本計画及び財政フレームを基本とした計画事業の着実な推進と、市民の安全・安心の確保や市民生活支援への継続した取組
- あらゆる角度からの歳入確保や事務事業の見直し・改善による経常経費縮減の取組など、財政の弾力性向上に向けた行財政改革の推進
- 財政の健全性を維持するため、複数年次を見据えた財政構造の改善と財政基盤強化への取組
令和2年度 会計別予算額
会計 | 令和2年度 | 対前年度増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 929億9000万円 | 11億8000万円 | 1.3% |
特別会計(AからEまでの合計) |
442億2558万円 | -24億3452万円 | -5.2% |
A国民健康保険 | 211億297万円 |
-1億1915万円 |
-0.6% |
B用地 | 11億615万円 | 7211万円 | 7.0% |
C下水道事業 | - | -34億6694万円 | 皆減 |
D介護保険事業 |
165億9452万円 |
9億3571万円 | 6.0% |
E後期高齢者医療 | 54億2195万円 | 1億4376万円 | 2.7% |
公営企業会計 | 57億5580万円 | 57億5580万円 | 皆増 |
下水道事業 | 57億5580万円 | 57億5580万円 | 皆増 |
合計 |
1429億7138万円 | 45億128万円 | 3.3% |
(注1)金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります
(注2)下水道事業は令和2年度から公営企業会計に移行
一般会計歳入・歳出予算の状況
区分 | 2年度 | 元年度 | 増減額 | 構成比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
歳入 | 92,990 | 91,810 | 1,180 | 100.0 | 1.3 | |
5 | 市税 | 45,170 | 46,778 | -1,608 | 48.6 | -3.4 |
10 | 地方譲与税 | 377 |
338 |
40 | 0.4 | 11.7 |
15 | 利子割交付金 |
90 |
100 | -10 | 0.1 | -10.0 |
16 | 配当割交付金 | 366 | 346 | 20 | 0.4 | 5.8 |
17 | 株式等譲渡所得割交付金 | 300 | 320 | -20 | 0.3 | -6.3 |
18 | 法人事業税交付金 | 302 | 0 | 302 | 0.3 | 皆増 |
19 | 地方消費税交付金 | 5,230 | 4,310 | 920 | 5.6 | 21.3 |
20 | ゴルフ場利用税交付金 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 自動車取得税交付金 | 0 | 108 | -108 | 0.0 | 皆減 |
31 | 環境性能割交付金 | 127 | 39 | 88 | 0.1 | 225.6 |
33 | 地方特例交付金 | 249 | 249 | 0 | 0.3 | 0.0 |
35 | 地方交付税 | 60 | 60 | 0 | 0.1 | 0.0 |
40 | 交通安全対策特別交付金 | 24 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 |
45 | 分担金及び負担金 | 1,747 | 2,443 | -696 | 1.9 | -28.5 |
50 | 使用料及び手数料 | 2,466 | 2,499 | 32 | 2.7 | -1.3 |
55 | 国庫支出金 | 15,792 | 14,160 | 1,632 | 17.0 | 11.5 |
60 | 都支出金 | 13,473 | 12,768 | 705 | 14.5 | 5.5 |
65 | 財産収入 | 102 | 115 | -13 | 0.1 | -11.7 |
70 | 寄附金 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0.0 |
75 | 繰入金 | 2,231 | 2,437 | -206 | 2.4 | -8.4 |
80 | 繰越金 | 500 | 500 | 0 | 0.5 | 0.0 |
85 | 諸収入 | 568 | 577 | -9 | 0.6 | -1.6 |
90 | 市債 | 3,806 | 3,630 | 176 | 4.1 | 4.8 |
区分 |
2年度 |
元年度 |
増減額 | 構成比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
歳出 | 92,990 | 91,810 | 1,180 | 100.0 | 1.3 | |
5 | 議会費 | 510 | 511 | -0.6 | 0.5 | -0.1 |
10 | 総務費 | 11,112 | 11,835 | -723 | 11.9 | -6.1 |
15 | 民生費 | 48,544 | 47,005 | 1,539 | 52.2 | 3.3 |
20 | 衛生費 | 5,567 | 5,534 | 33 | 6.0 | 0.6 |
25 | 労働費 | 47 | 53 | -6 | 0.0 | -11.5 |
30 | 農業費 | 140 | 116 | 25 | 0.2 | 21.3 |
35 | 商工費 | 429 | 456 | -27 | 0.5 | -5.8 |
40 | 土木費 | 9,535 | 10,617 | -1,083 | 10.3 | -10.2 |
45 | 消防費 | 2,973 | 2,835 | 138 | 3.2 | 4.9 |
50 | 教育費 | 10,465 | 9,320 | 1,145 | 11.3 | 12.3 |
60 | 公債費 | 3,568 | 3,428 | 140 | 3.8 | 4.1 |
65 | 諸支出金 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0.0 | 0.0 |
90 | 予備費 | 100 | 100 | 0 | 0.1 | 0.0 |
(注)歳入・歳出予算とも金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります
過去10か年の一般会計当初予算の推移
区分 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 771億 5000 万円 |
761億 3000 万円 |
771億 |
807億 3634 万円 |
849億 7000 万円 |
853億 6000 万円 |
886億 5000 万円 |
925億 4000 万円 |
918億 1000 万円 |
929億9000万円 |
増減率 | 0.7% | -1.3% | 1.3% | 4.7% | 5.2% | 0.5% | 3.9% | 4.4% | -0.8% | 1.3% |
一般会計予算における市民1人当たりの予算額とその内容
令和2年度における一般会計予算総額929億9000万円を人口23万7054人(令和2年1月1日現在)で割ると市民1人当たりの予算額は39万2273円になります。各支出目的別の市民1人当たりの予算額は以下の通りです(予備費などは除きます)。
- 議会費 2152円
市議会の活動、運営にかかる経費 - 総務費 4万6873円
全般的事務、徴税、住民基本台帳、選挙、市民参加などのほか、防犯対策にかかる経費 - 民生費 20万4781円
障害者、高齢者、児童、生活保護など福祉施策にかかる経費 - 衛生費 2万3483円
各種検診など市民の健康増進、環境保全、ごみ処理などにかかる経費 - 労働費 198円
雇用の促進、勤労者互助会にかかる経費 - 農業費 592円
農業委員会運営、農業振興にかかる経費 - 商工費 1811円
市内商工業と地域資源を活用した観光振興にかかる経費 - 土木費 4万221円
道路整備、公園整備にかかる経費 - 消防費 1万2542円
都への委託消防、消防団運営、防災対策などにかかる経費 - 教育費 4万4146円
義務教育施設の学習環境改善、図書館、公民館、博物館、スポーツ振興などにかかる経費 - 公債費 1万5051円
世代間の負担公平化を図るため、施設建設などで借り入れた市債の償還金にかかる経費
令和2年度市政経営の概要
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