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ページ番号:4869
掲載開始日:2019年4月19日更新日:2019年4月19日
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平成31年度予算概要
平成31年度は、新たな調布市基本計画(平成31から平成34(2019から2022)年度)の初年度です。市では、基本計画に基づくまちづくりを着実に推進するため、5つの重点プロジェクトを基軸に2つのアクションを実践しながら、各施策の目標達成に向けた取組を推進するとともに、市民の安全・安心の確保と市民生活支援に継続的に取り組むための平成31年度予算を編成しました。
予算書・市政経営の概要(予算参考資料)は、公文書資料室(市役所4階)と市内の各図書館でもご覧いただけます。
平成31年度予算は、平成31年第1回調布市議会定例会(平成31年3月26日)での議決により確定しました。
平成31年度予算編成における基本姿勢
- 次期基本計画・行革プランの策定や財政フレームの作成と併行した、複数年次を見据えた予算編成への取組
- 市民の安全・安心の確保や市民生活支援への継続的な取組とともに、さまざまな財政需要に対応するため、あらゆる角度からの歳入確保、経費縮減への取組
- 財政の健全性維持に向けた継続的な財政構造の改善と、今後の財政需要を見据えた中長期的視点からの財政基盤強化への取組
平成31年度 会計別予算額
会計 | 31年度 | 対前年度増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 918億1000万円 | -7億3000万円 | -0.8% |
特別会計(AからEまでの合計) | 466億6010万円 | 16億1358万円 | 3.6% |
A国民健康保険事業 | 212億2212万円 | -3926万円 | -0.2% |
B用地 | 10億3404万円 | 9億8843万円 | 著増 |
C下水道事業 | 34億6694万円 | -1億7333万円 | -4.8% |
D介護保険事業 | 156億5881万円 | 7億3673万円 | 4.9% |
E後期高齢者医療 | 52億7819万円 | 1億101万円 | 2.0% |
一般会計・特別会計合計 |
1384億7010万円 |
8億8358万円 |
0.6% |
(注)金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります
一般会計歳入・歳出予算の状況
区分 | 31年度 | 30年度 | 増減額 | 構成比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
歳入 | 91,810 | 92,540 | -730 | 100.0 | -0.8 | |
5 | 市税 | 46,778 | 45,208 | 1,570 | 51.0 | 3.5 |
10 | 地方譲与税 | 338 |
345 |
-7 | 0.4 | -2.1 |
15 | 利子割交付金 | 100 | 82 | 18 | 0.1 | 22.0 |
16 | 配当割交付金 | 346 | 346 | 0 | 0.4 | 0.0 |
17 | 株式等譲渡所得割交付金 | 320 | 300 | 20 | 0.3 | 6.7 |
18 | 地方消費税交付金 | 4,310 | 3,963 | 347 | 4.7 | 8.8 |
20 | ゴルフ場利用税交付金 | 9 | 8 | 1 | 0.0 | 14.6 |
30 | 自動車取得税交付金 | 108 | 192 | -84 | 0.1 | -43.8 |
31 | 環境性能割交付金 | 39 | 0 | 39 | 0.0 | 皆増 |
33 | 地方特例交付金 | 249 | 189 | 60 | 0.3 | 31.7 |
35 | 地方交付税 | 60 | 62 | -2 | 0.1 | -3.2 |
40 | 交通安全対策特別交付金 | 24 | 27 | -3 | 0.0 | -11.1 |
45 | 分担金及び負担金 | 2,443 | 2,403 | 40 | 2.7 | 1.7 |
50 | 使用料及び手数料 | 2,499 | 2,445 | 54 | 2.7 | 2.2 |
55 | 国庫支出金 | 14,160 | 14,765 | -605 | 15.4 | -4.1 |
60 | 都支出金 | 12,768 | 12,355 | 413 | 13.9 | 3.3 |
65 | 財産収入 | 115 | 141 | -26 | 0.1 | -18.3 |
70 | 寄附金 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0.0 |
75 | 繰入金 | 2,437 | 2,971 | -534 | 2.7 | -18.0 |
80 | 繰越金 | 500 | 500 | 0 | 0.5 | 0.0 |
85 | 諸収入 | 577 | 707 | -131 | 0.6 | -18.5 |
90 | 市債 | 3,630 | 5,530 | -1900 | 4.0 | -34.4 |
区分 |
31年度 |
30年度 |
増減額 | 構成比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
歳出 | 91,810 | 92,540 | -730 | 100.0 | -0.8 | |
5 | 議会費 | 511 | 495 | 16 | 0.6 | 3.2 |
10 | 総務費 | 11,835 | 9,317 | 2,518 | 12.9 | 27.0 |
15 | 民生費 | 47,005 | 46,004 | 1,001 | 51.2 | 2.2 |
20 | 衛生費 | 5,534 | 6,718 | -1,184 | 6.0 | -17.6 |
25 | 労働費 | 53 | 47 | 6 | 0.1 | 13.7 |
30 | 農業費 | 116 | 137 | -21 | 0.1 | -15.6 |
35 | 商工費 | 456 | 359 | 97 | 0.5 | 26.9 |
40 | 土木費 | 10,617 | 13,135 | -2,518 | 11.6 | -19.2 |
45 | 消防費 | 2,835 | 2,909 | -74 | 3.1 | -2.5 |
50 | 教育費 | 9,320 | 9,723 | -404 | 10.1 | -4.2 |
60 | 公債費 | 3,428 | 3,595 | -167 | 3.7 | -4.6 |
65 | 諸支出金 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0.0 | 0.0 |
90 | 予備費 | 100 | 100 | 0 | 0.1 | 0.0 |
(注)歳入・歳出予算とも金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります
過去10か年の一般会計当初予算の推移
区分 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 766億 3000 万円 |
771億 5000 万円 |
761億 3000 万円 |
771億 |
807億 3634 万円 |
849億 7000 万円 |
853億 6000 万円 |
886億 5000 万円 |
925億 4000 万円 |
918億 1000 万円 |
増減率 | 3.7% | 0.7% | -1.3% | 1.3% | 4.7% | 5.2% | 0.5% | 3.9% | 4.4% | -0.8% |
一般会計予算における市民1人当たりの予算額とその内容
平成31年度における一般会計予算総額918億1000万円を人口23万5169人(平成31年1月1日現在)で割ると市民1人当たりの予算額は39万400円になります。各支出目的別の市民1人当たりの予算額は以下の通りです(予備費などは除きます)。
- 議会費 2172円
市議会の活動、運営にかかる経費 - 総務費 5万325円
全般的事務、徴税、住民基本台帳、選挙、市民参加などのほか、防犯対策にかかる経費 - 民生費 19万9879円
障害者、高齢者、児童、生活保護など福祉施策にかかる経費 - 衛生費 2万3533円
各種検診など市民の健康増進、環境保全、ごみ処理などにかかる経費 - 労働費 226円
雇用の促進、勤労者互助会にかかる経費 - 農業費 492円
農業委員会運営、農業振興にかかる経費 - 商工費 1939円
市内商工業と地域資源を活用した観光振興にかかる経費 - 土木費 4万5148円
道路整備、中心市街地の街づくり、公園整備、住宅対策にかかる経費 - 消防費 1万2055円
都への委託消防、消防団運営、防災対策などにかかる経費 - 教育費 3万9629円
義務教育施設の学習環境改善、図書館、公民館、博物館、スポーツ振興などにかかる経費 - 公債費 1万4576円
世代間の負担公平化を図るため、施設建設などで借り入れた市債の償還金にかかる経費
平成31年度市政経営の概要
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